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审计公告
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审计处是学院行使内部审计工作的职能部门,在主管和协管院领导的直接领导下,依照国家有关审计法规政策及学院的规章制度,通过对学院与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使内部审计监督权,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益。

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2018年湖南省教育审计工作要点
中华人民共和国审计署令
图解:国务院关于加强审计工作的意见
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审计人员十不准工作纪律
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